20.11.2018 11:13 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba,
Aşağıdaki iki konuya takıldım görüşleriniz benim için önemli şimdiden teşekkürler.
1. Şirket ortağından kiralanan binek oto için bir yıllık peşin ödenen kira bedeli için gelir vergisi stopajının tamamı ödemenin yapıldığı ayda uygularken KDV-2'yi de peşinen mi idareye beyan ediyoruz yoksa her ay için ayrı-ayrı mı beyan etmemiz gerek?
2. Özel Tüzel kişiliğe, Yazılım iyileştirme danışmanlığı hizmeti veren bir AŞ'nin düzenlediği faturadaki tutar için KDV-2 uygulanması gerekir mi?
Şimdiden Teşekkürler iyi çalışmalar
Cevap : 1- kira bedeli bir seferde ödeniyorsa GV stopajı da. (2) nolu KDV de bir seferde
verilir.
2-A.Ş .sattığı mal ve hizmet için fatura ile kdv tahsil eder (1) kdv beyannamesi ile beyan edr.
|