04.01.2019 10:35 |
(Üye)
|
Soru : Kıdem tazminatı karşılığı ayrılması ve bu tutarların bilançoda yer alması için hangi hesapların kullanılması gerekiyor ?
1-Geçmiş yıllarda ayrılmayan karşılıklar sonraki yıllarda ayrılabilir mi ?
2-Firma genelindeki bütün çalışanlar için mi karşılık ayrılır ?
3-Departmanlara göre veya tamamı değil de belli bir tutar da karşılık ayrılabilir mi ? Saygılarımla ,
Cevap : TDHP göre Kıdem tazminatı ayrılması yapılması halinde 372 hesap kullanılır.Ancak Ayrılan ve giderleştirilen Kıdem tazminatı karşılığı KKEG olark kayıtlara işlenir.Vergi uygulamalarında Kıdem tazminatı FİİLEN ödenmesi halinde giderleştirilir.
|