17.01.2019 11:44 |
(Üye)
|
Soru : Merhabalar,
Damga vergisi yansıtma faturaları KDV'siz kesilmektedir. E-fatura üzerinden de 351 nolu kod ile düzenlenmektedir.
KDV 1 beyannamesinde kdv'siz düzenlenen damga vergisi yansıtma faturasına ilişkin matrah gösterilmelimidir ? Gösterilecek ise hangi kod kullanılmalıdır.
Teşekkürler,
Cevap : KDV konusuna girmeyen işlemler KDV beyannamesinde yer almaz.
|