19.02.2019 16:18 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba,
Şirketimiz A.Ş.'dir. Kanuni merkezi İrlanda'da bulunan firmaya reklam hizmeti için şirket kredi kartı ile her ay ödeme yapıyoruz.2018 sonuna kadar ödenen rakam üzerinden KDV hesaplayıp KDV2 ile beyan ediyorduk. 2019 dan itibaren ödenen rakamın brüt rakamı üzerinden %15 stopaj ve KDV hesaplayıp beyan edeceğim. Muhtasar beyannamede 279 nolu kodu mu kullanmam gerekiyor. Ayrıca beyannamenin ödemeler bölümünde KDV tevkifatı ve ödeme yapılanın mukimi olduğu ülke kodu doldurulacak mı?
Cevap : Muhtasar Beyanname de 279 kod kullanılır.Beyannamenin ödemeler bölümünde KDV tevkifatı ve ödeme yapılanın mukimi olduğu ülke kodu doldurulması gerekir.
|