21.05.2019 10:44 |
(Üye)
|
Soru : Yurtdışındaki bir şirketin ürünlerini satmak için yurtiçinden müşteri bulunması (hizmetin ifası yurtiçinde) hizmeti ile ilgili yurtdışındaki firmaya 2.000 USD + KDV'li fatura kesilmiştir. 600 Hesap mı kullanmalıyım (Bu durumda KDV Beyannamesinde normal satış gibi gösterilecek BaBs'de ithalat gibi gösterilmeli?) , 601 Hesap mı kullanmalıyım (Bu durumda KDV Beyannamesinde ithalat işlemi olarak göstereceğim) (Teşekkürler.)
Cevap : 600 hesap kullanılır.KDV beyannamesinde normal teslimler bölümünde gösterilir.B formuna KDV hariç tutar yazılır.
|