Tarih |
Gönderen |
|
17.10.2019 14:39 |
(Üye)
|
Soru : SAYIN DANIŞMAN,
MÜŞTERİ YADA TEDARİKÇILERE KESTİĞİMİZ VADE FARKI,YANSITMA,FİYAT FARKI FATURALARINI KDV BEYANININ HANGİ SATIRINDA BEYAN ETMEMİZ DAHA DOĞRU OLUR?SAYGILARIMLA.
Cevap : NORMAL TESLİMLER BÖLÜMÜNDE BEYAN EDİLİR.
|
|