30.10.2019 08:57 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba. Mayıs ayında bir adet faturayı sehven mükerrer işlemişim. Lakin hiç ödeme çıkmıyor. Mayıs ayına ters kayıt düzeltme yaptım. Bu düzeltmeyle ilgili kdv yi kdv beyannamesinde 504 no.lu alanda mı 550 no.lu alanda mı beyan etmek gerekir. Ne dersiniz?
Cevap : KDV beyannamesinde İNDİRİMLER BÖLÜMÜNDE "Önceki Dönemden Devreden KDV Tutarında Değişiklik Varsa Bu tablo Doldurulacak" kısmında
5-Fatura çıkarma satırına yazılır.
|