Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.09.2020 13:28 (Üye) Soru : Kolay gelsin. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren Limited şirket müşterim İngiltere den tedavi edilmek üzere gelen müşteriler için düzenli olarak İngiltede ki bir firmaya fatura kesmektedir.Kestiğimiz faturayı İSTİSNA yı seçerek KDV siz olarak kesmekteyiz.Sorum şu biz bu kestiğimiz faturayı KDV beyannamemizde Yurtdışı hizmet ihracatı olarak mı bildirmemiz gerekiyor.Not: Gümrük beyannamesi yok sadece İSTİSNA lı STERLİN olarak fatura kesiyoruz fatura bedeli şirket banka hesabımıza döviz olarak geliyor.İyi Çalışmalar.

Cevap : KDV beyannamesinde TAM İSTİSNA bölümünde 334 kod ile beyan edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.