05.10.2020 15:44 |
(Üye)
|
Soru : SAYIN HOCAM : YURTDIŞINDAN MAL İTHAL EDİYORUZ MAL MİLLİLEŞMEDEN ANTREPODAN TÜRK FİRMAYA SATILIYOR BİZ BUNU normalde KDV BEYANINDA GÖSTERMİYORDUK TRANSİT TİCARETİN BİR TÜRÜ OLARAK DEPERLENDİRİYORDUK FAKAT BİR MÜŞTERİMİZ VERGİ DAİRESİNDE SORUN YAŞIYOR VE MUTLAKA KDV BEYANI KISMI İSTİSANA 235 satır (16/1c) DA GÖSTERİN DİYOR GÖSTERMELİMİYİZ.
2. SORUM BU SATIŞ 600 YURTİÇİ SATIŞ KALEMİNDEMİ GÖSTERİMELİ YOKSA 601 YURT DIŞI SATIŞ KALEMİNDEMİ TEŞEKKÜR EDERİM
Cevap : TRANSİT TİCARET DE Kİ TESLİMLER KDV BEYANNAMESİNDE BEYAN EDİLMEZ ANCAK ANTREPODAN YAPILAN TESLİMLER İÇİN KDV BEYANNAMESİNDE KISMİ İSTİSNALAR BÖLÜMÜ 235 (16/C) SATIRINDA BEYAN EDİLİR..601 HESAP KULLANILIR.
|