Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.01.2021 11:16 (Üye) Soru : Merhaba, serbest bölgede faaliyet gösteren bir işletme Yurtiçine mal satışı yaptı . ( serbest bölgeden yurtiçinde sattığı için kdv den istisna olarak fatura kesti) . Bu satış tutarını kdv beyannamesinde "Tam istisna kapsamına giren işlemler" bölümünde hangi kod ve madde no da göstermeli? Teşekkürler

Cevap : "Tam istisna kapsamına giren işlemler" bölümünde 301 kod da beyan edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.