22.01.2021 11:16 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba, serbest bölgede faaliyet gösteren bir işletme Yurtiçine mal satışı yaptı . ( serbest bölgeden yurtiçinde sattığı için kdv den istisna olarak fatura kesti) . Bu satış tutarını kdv beyannamesinde "Tam istisna kapsamına giren işlemler" bölümünde hangi kod ve madde no da göstermeli? Teşekkürler
Cevap : "Tam istisna kapsamına giren işlemler" bölümünde 301 kod da beyan edilir.
|