22.03.2021 10:19 |
(Üye)
|
Soru : Üstadım selamlar,
Transfer fiyatlandırması hakkında bir sorum olacaktı.
Firmamız iç tüketim ile ilgili (mutfak, temizlik malzemeleri) kendisine fatura düzenlemektedir. Bu faturaları Kurumlar Vergisi Beyannamesi transfer fiyatlandırması alanında, hem satış olarak hem de alış olarak beyan etmeli miyiz ?
Cevap : Firmalar ürettikleri malı kendilerine fatura etmezler. Muhasebe kaydı ile işlem yapılır. 700 lü gider hesabı (B), 152 hesap (A) olarak kayıt yapılır.
|