27.10.2021 16:20 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba,
Merkezi yurtdışı olan dar mükellefin (A) dijital çözümlerinin (yazılım, program vb.) Türkiye piyasasındaki tam mükelleflere
satış, pazarlama ve satış sonrası destek hizmetlerini vermek karşılığında (B) LTD. her ay (A)'ya fatura düzenlemektedir.
Yurtiçindeki (B) firmasının yurtdışındaki (A) firmasına tamamı Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşen hizmetinden dolayı kestiği faturanın Katma Değer Vergisi karşısındaki durumu hakkındaki değerleri görüşlerinizi rica ederiz.
Cevap : Düzenlenecek Faturada % 18 Oranında KDV hesaplanacaktır.
|