27.01.2022 17:11 |
(Üye)
|
Soru : Merhabalar.Bir inşaat Ltd.şti firmamız inşaat malzemeleri alışları için kendine ait ileri tarihli Çekleri düzenleyip karşı firmaya vererek İnşaat malzemeleri Siparişinde bulunmuştur. Şimdi biz bu ileri tarihli verilen çeklerin makbuzların Carisini nasıl muhasebeleştireceğiz.Yani malzemeler ve faturalar henüz bize gelmedi.159/103 ollarak mı?Yoksa 320/103 olarak mı işlemeliyiz.?Cvp için şimdiden teşekkürler.
Cevap : 159/259 (B) 103 (A)
|