04.02.2022 12:34 |
(Üye)
|
Soru : Şirketimiz yurt dışına ürün ihracatı yapmaktadır.
yurt dışında ürün satabilmek için Şirketimize danışmanlık hizmeti veren yurt dışında mukim firmanın şirketimize kestiği faturayı gider kabul etmenin vergisel boyutu hakkında bilgi istemekteyim.
Saygılarımla,
Cevap : Hizmetten yararlanma yırt dışında olduğu için (2) nolu KDV ve GV stopajı hesaplanmaz. Fatura gider olarak kayıtlara alınır.
|