14.02.2022 11:58 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba, Ltd.Şti. firması hem kurumlar hem kdv yönünden matrah artırımına girmiştir. Ödediği tutar defaten 200.000 tl dir. Bu tutarı689 nolu hesapta gösteriyoruz. Geçici beyanname de KKEG kısmına eklememiz gerekiyor mu? Veya başka bir yolu var mı?
Cevap : Matrah artırımına ilişkin ödenen Vergiler KKEG yazılması ZORUNLUDUR.
|