23.09.2022 10:28 |
(Üye)
|
Soru : sayın danışman
kvk 10 madde 1-ğ göre yurtdışına yazılım hizmeti veriyoruz. ilk faturamızı agustos ayında düzenledik. ödemesini ise eylül ayında döviz olarak hesabımıza geldi kdv beyannamesi verirken hizmet ihracat istisnasını fatura tarihine göre mi beyan edeceğiz yoksa ödemenin alındığı aydaki kdv beyanında mı göstereceğiz ayrıca banka hesabımıza gelen dövizle ilgili bir işlem yapacak mıyız tşk
Cevap : Hizmetin verildiği taraih baz alınarak KDV beyannamesi düzenlenir.Bankaya gele dövi için her hangi bir işlem yapılmaz.
|