11.10.2022 10:53 |
(Üye)
|
Soru : Merhabalar, stand işi yapmakta olan bir firmamız, bir proje finansmanı için başka bir firmadan 4-6 ay vadeli 700.000 tl tutarında çek aldı, bu çek tutarlarını vade sonlarında belirlenen faizleriyle geri ödemesi yapıldı. karşı firma faiz tutarları için faturalama yaptı. Benim sorum bu çeklerin nasıl muhasebeleşeceğiyle ilgilidir. Bu çekleri hatır çeki olarak mı değerlendirmemiz gerekir. Yoksa bizde fatura mı kesmeliyiz.Çekleri veren firmayla çekler için karşılıklı faturalama yapmak gerekir mi. nasıl bir yol izlenmeli. teşekkür eiyorum.
Cevap : Mal ve hizmet alım satımı olmadan alınan veya verilen çekler Nazım Hesaplarda (hatır çeki) takip edilir.
|