26.10.2022 12:18 |
(Üye)
|
Soru : MERHABALAR ÜSTAD, SORUM;
HAZİRAN AYINDA AÇILIŞI YAPILAN MÜŞTERİNİN %18 KDV LİK ÇIKIŞLARI MÜKELLEF TARAFINDAN %8 KDV İLE YAPILDIĞI FARK EDİLMİŞTİR. ESKİ MUHASEBECİSİ DE %8 KDV ORANINDAN KDV BEYANI VERMİŞ. SON 3 DÖNEM İÇİN KDV BEYANNAMELERİNİ DOĞRU ORAN %18 ÜZERİNDEN DÜZELTMELİMİYİM ? YOKSA BU ŞEKİLDE BIRAKMALIMIYIM. ? 3 AYLIK ESKİ DÖNEMİN BEYANNAMELERİNİ YENİ MUHASEBECİ OLARAK BENİM VERMEMİN SIKINTISI OLUR MU ? ESKİ MUHASEBECİ Mİ DÜZELTMELİDİR ?
2- XXXXXXX ÜZERİNDEN SATIŞI YAPILAN AKSESUAR OLARAK KULLANILAN İMİTASYON TAKI, KOLYE, VB. ÜRÜNLER İÇİN ÖZEL BİR DURUM, DEĞERLEME VAR MIDIR ? ÇIKIŞLARI %18 KDV ORANI ÜZERİNDEN AKSESUAR KOLYE , AKSESUAR YÜZÜK. OLARAK YAPILMAKTADIR.DOĞRU MUDUR ?
Cevap : 1-YANLIŞ VERİLEN BEYANANMELER DÜZELTİLEREK YENİDEN VERİLİR. BEYANNAMEYİ SİZ VEREBİLİRSİNİZ.
2-UYGULANACAK KDV ORANI % 18 DİR.
|