Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.01.2023 16:15 (Üye) Soru : Merhaba. Tarafımıza 11. ayda tevkifatlı fatura düzenlenmiş. Fatura geç ulaştığından hem KDV1de hem de KDV2 de beyan etmedik. (Malumunuz tevkifatsız olsa idi 01-12 tarihinde bu faturayı işleyip 12. ayda beyan ederdik) Tevkifatsız fatura gibi 12. ayda işleme alıp hem KDV1 hem de KDV2de beyan etmemizde sorun olur mu? Yoksa düzeltme mi vermeliyim? Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Cevap : KDV BEYANNAMELERİ için düzeltme beyannamesi verilmesi gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.