Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.01.2023 16:56 (Üye) Soru : sayın danışmanım, A.Ş olan bir mükellefime ait konaklama faturasında % 2 oranda konaklama vergisi fatura edilmiş, şirket olarak bu tutar için beyan vermelimiyiz ? gidere dahil edilebilir mi

Cevap : Konaklama vergisini Tahsil eden beyan eder. Siz aşağıdaki gider kaydını yapacaksınız. Fatura Örneği : Konaklama Bedeli 1.000 .-TL Konaklama Vergisi % 2 20.-TL Hesaplanan KDV % 8 80.-TL TAHSİL EDİLEN TOPLAM TUTAR 1.100.-TL ALICININ MUHASEBE KAYDI ----------------/--------------------------- 770- 001 Konaklama Ücreti 1.000.- 770-002 Konaklama Vergisi 20.- 191-KDV %8 80.- 100-102-320 1.100.- Konaklama Bedelinin giderleştirilmesi
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.