14.02.2023 16:22 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba, İhraç kayıtlı mal aldık. 1 ay sonra aldığımız ürünün ihracatını gerçekleştirdik. Satış muhasebe kaydı nasıl olmalıdır? Kdv beyannamesi için dikkat etmemiz gereken bir şey var mıdır? Teşekkürler iyi çalışmalar.
Cevap : İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİ MUHASEBE KAYDI
———————————-//////——————————
120-ALICILAR xxxxxx
192-DİĞER KDV 100
601- Y:DIŞI SATIŞLAR XXXXX
391-HESAP.KDV 100
İhraç kayıtlı satış faturası
—————————————/—————————————
391 100
392 TECİL EDİLE.KDV 100
KDV Beyannamesi verilmesi ile yapılacak kayıt
—————————————/—————————————
392 100
192 100
GÇB nin ihracatçıdan gelmesi ile terkin yapılması
--------------------/----------------------------------------------
KDV BEYANANMESİNDE İHRAÇ KAYITLI TESLİMLER BÖLÜMÜNDE BEYAN EDİLİR.
|