Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.02.2023 16:22 (Üye) Soru : Merhaba, İhraç kayıtlı mal aldık. 1 ay sonra aldığımız ürünün ihracatını gerçekleştirdik. Satış muhasebe kaydı nasıl olmalıdır? Kdv beyannamesi için dikkat etmemiz gereken bir şey var mıdır? Teşekkürler iyi çalışmalar.

Cevap : İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİ MUHASEBE KAYDI ———————————-//////—————————— 120-ALICILAR xxxxxx 192-DİĞER KDV 100 601- Y:DIŞI SATIŞLAR XXXXX 391-HESAP.KDV 100 İhraç kayıtlı satış faturası —————————————/————————————— 391 100 392 TECİL EDİLE.KDV 100 KDV Beyannamesi verilmesi ile yapılacak kayıt —————————————/————————————— 392 100 192 100 GÇB nin ihracatçıdan gelmesi ile terkin yapılması --------------------/---------------------------------------------- KDV BEYANANMESİNDE İHRAÇ KAYITLI TESLİMLER BÖLÜMÜNDE BEYAN EDİLİR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.