17.10.2023 16:26 |
(Üye)
|
Soru : Sayın danışman,
10.07.2023 tarihi öncesinde tarafımıza kdv18 olarak düzenlenen gider faturası için dağıtıcısı olduğumuz Petrol ofisi.A.Ş'ye yansıtma faturası düzenlemek istiyoruz. İlgili firma şirket iç tüzüğü nedeniyle ''yansıtma faturaları masraf aktarımı niteliğinde olup kdv oranları üzerinden birebir fatura edilir'' ibaresine dayanarak faturayı kdv 18 olarak düzenlenmesini istemektedir.Yeni kdv uygulama tebliğinde iade faturalarında olduğu gibi gider yansıtma faturaları içinde bir istisna bulunmaktamıdır ?.Bilgilerinizi rica ediyorum
Cevap : Bahsettiğiniz fatura İDAE faturası değildir. % 20 Oranda KDV hesaplanır.
|