24.11.2023 10:30 |
(Üye)
|
Soru : mrhb.
Mükellef 300000 tl lik 0 kdv li TEMİNAT MEKTUBU masrafı 350 diğer istisna faturası kesmiştir.Bu fatura kdv beyannamesinde hangi kısımda gösterilmelidir.
Tşk.
Cevap : KDV TABİ OLMAYAN İŞLEMLER OLUR. KDV tabi olmayan işlemler KDV beyannamesinde beyan edilmez. Bu fatura istisna uygulanan fatura olarak değil, KDV tabi olmayan Fatura olarak (%0 ) düzenlenmiştir.
|