15.02.2024 09:17 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba,
merkezi Türkiye olmayan bir faturada matrah ve %20 Kdv TL olarak gösterilmiş ve faturanın altında bir Türkiye KDV Numarası belirtilmiş.Bu faturaya istinaden 2 nolu KDV 'yi sorumlu sıfatıyla beyan edip ödüyor muyuz? beyan ederken kdv dahil genel toplamı mı matrah olarak kabul edeceğiz yoksa faturada kdv hariç tutarı mı? Teşekkürler.
Cevap : Bahsettiğiniz satıcı Türkiye de KDV mükellefi ise (araştırmanız gerekir) 2 nolu KDV beyanı verilmez faturadaki KDV indirilir. Aksi durumda Fatura bedelinin TOPLAM tutarı üzerinden % 20 KDV hesaplanarak 2 nolu KDV beyannamesi verilecektir.
|