Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.04.2024 09:41 (Üye) Soru : Günaydın , Kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hesaplarının düzeltme işlemleri yapılırken işletmede yer almayan kasa veya ortaklardan alacak tutarını ; ilgili olduğu dönemde diğer gider zarar olarak ticari kazançtan indirip kurumlar vergisi beyannamesinde KKEG olarak dikkate aldık. Söz konusu kasa veya ortaklardan alacak tutarları 689 hesaba atılmış ve geçmiş yıl kar/zararının içende yer almaktadır .Bu durumda geçmiş yıl zararlari içinde yer alan bu tutarı 698 hs a atıp kapatmak doğru mudur.Teşekkürler.

Cevap : 580 hesap neden yeniden 689 hesap olsun . Böyle bir işlem olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.