25.04.2024 11:06 |
(Üye)
|
Soru : A Ltd Şti firması B gerçek kişi mükellef ile anlaşarak yurt dışına pazar araştırmasına göndermiştir. B gerçek kişi yurt dışında yaptığı masrafların tamamını A Ltd.Şti firmasına yansıtmak istemektedir. Bu yansıtma faturası KDV nin konusuna girermi? Yani yansıtma faturası KDV li mi yoksa KDV sizmi düzenlenmelidir?
Cevap : B kişisi masrafları yansıtma faturası değil, A firması ile yapacağı sözleşmeye göre hizmet faturası kesecek. Düzenlenecek faturada % 20 KDV hesaplanır. A kişisi ise yut dışında yaptığı harcamaları kendi kayıtlarında gider yazar.
|