Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.04.2024 11:06 (Üye) Soru : A Ltd Şti firması B gerçek kişi mükellef ile anlaşarak yurt dışına pazar araştırmasına göndermiştir. B gerçek kişi yurt dışında yaptığı masrafların tamamını A Ltd.Şti firmasına yansıtmak istemektedir. Bu yansıtma faturası KDV nin konusuna girermi? Yani yansıtma faturası KDV li mi yoksa KDV sizmi düzenlenmelidir?

Cevap : B kişisi masrafları yansıtma faturası değil, A firması ile yapacağı sözleşmeye göre hizmet faturası kesecek. Düzenlenecek faturada % 20 KDV hesaplanır. A kişisi ise yut dışında yaptığı harcamaları kendi kayıtlarında gider yazar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.