30.04.2024 09:36 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba ,
ihraç kayıtlı bir fatura alışımız oldu bu faturanın kaydını 153 ve 320 olarak işleme aldım kdv beyanamesinde herhangi bir bildirim yapılması gereken bir şart var mı?
Konuyla alakkalı yardımlarınızı rica ederim.
Cevap : İhracatçılar ihraç kaydıyla aldıkları malı, KDV indirimi yapmaksızın kayıtlarına yazarlar
İhraç kayıtlı teslim faturasında (altında KDV tahsil edilmediğine dair not bulunan faturada) görülen KDV zahiridir ve ihracatçıyı ilgilendirmez. Söz konusu KDV ihracatçı tarafından yevmiye kaydına alınmayacağı gibi KDV beyannamesinde indirimler arasında da gösterilmez.
|