Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.04.2024 09:36 (Üye) Soru : Merhaba , ihraç kayıtlı bir fatura alışımız oldu bu faturanın kaydını 153 ve 320 olarak işleme aldım kdv beyanamesinde herhangi bir bildirim yapılması gereken bir şart var mı? Konuyla alakkalı yardımlarınızı rica ederim.

Cevap : İhracatçılar ihraç kaydıyla aldıkları malı, KDV indirimi yapmaksızın kayıtlarına yazarlar İhraç kayıtlı teslim faturasında (altında KDV tahsil edilmediğine dair not bulunan faturada) görülen KDV zahiridir ve ihracatçıyı ilgilendirmez. Söz konusu KDV ihracatçı tarafından yevmiye kaydına alınmayacağı gibi KDV beyannamesinde indirimler arasında da gösterilmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.