28.08.2024 09:08 |
(Üye)
|
Soru : Otel işletmesi olan mükellefimizde temmuz ayının sonlarında konaklayıp ağustos ayında ayrılan müşteri için ağustos ayında fatura düzenlendi .Temmuz ayı beyanında gelir tahakkuku yaparak ilgili satışı temmuz kdv'sinde satış olarak beyan edebilir miyiz? Yoksa faturanın kesildiği ay olan ağustos ayında mı kdv beyanına eklenmeli ?
Cevap : Faturanın düzenlendiği ay (Ağustos) gelir kayıt edilir. KDV beyannamesine dahil edilir.
|