24.09.2024 15:54 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba,
bir mükellefimiz 8/2024 dönemine KKTC konsolosluğuna kdv istisnalı bir fatura düzenledi içerik '' ADA KIBRIS KAMPANYASI 3 AYLIK TANITIM VE ORGANİZASON HİZMET BEDELİ '' bu tanıtım türkiye de panolar da tanıtım olarak dönecek. bu yapılan iş karşılığında mükellefimiz yurtdışından bu iş için aldığı hizmet ve yaptırdığı işler karşılığında fatura alacak alacağı fatura ödemesi yurt dışı firmasına yapıldı ve karşılığında fatura gelecek öğrenmek istediğimiz konu hizmet ithalı olan bu hizmet içerikli alış faturası için mükellefimiz türkiye de 2 nolu kdv ile kdv beyannamesinde % 20 kdv bildirip ödemek ile yükümlümüdür. yardımlarınızı rica eder teşekkür ederiz.
Cevap : 2 nolu kdv beyannamesi ile % 20 kdv beyan edilecek.
|