Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.12.2024 14:52 (Üye) Soru : Merhaba üstad, Rusyadaki X şirketi kendi ülkesindeki vatandaşlarına Türkiyedeki organizasyon(gezi,konser vb.) için Türkiyedeki Y firmasına 100 bin Euro anlaşma bedelini gönderiyor(türkiyedeki masraflar dahil). Organizasyonu Türkiyedeki Y şirketi yapmaktadır. Türkiyede yapılan organizasyon masrafları(otel konaklama,yeme içme vb.) harcamaları 70 bin Eurodur ve bu masraflar Y şirketine kayıt ediliyor ve bu masraflar bire bir Rusyadaki X şirketine yansıtma faturasıyla yansıtılıyor(KDV oranlarına göre). Geri kalan 30 bin Euro için Rusyadaki X şirketine nasıl bir fatura düzenlemeliyiz(Komisyon Hizmet bedeli mi içeriğine yazmak uygun olur ? Ve KDV oranı ne olmalıdır ? NOT: Organizasyon Türkiyede verilmiştir. Ayrıca Rusyadaki X şirketi de kendi vatandaşlarına fatura düzenliyor. Özetlemek gerekirse 30 bin Euroluk açıkta kalan tutarı vergilendirmek için nasıl ilerlemek uygun olur. Değerli görüşlerinizi rica ederim.

Cevap : Rusya dan gelen 100 BİN Euro için Fatura düzenlenecek Hizmetten yararlanma Türkiye de olduğu için Fatura da % 20 KDV hesaplanır. Rusya ya ödenecek komisyon için Rusya'daki firma size fatura düzenleyecek. Fatura bedeli Gider yazılacak.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.