11.12.2024 14:52 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba üstad,
Rusyadaki X şirketi kendi ülkesindeki vatandaşlarına Türkiyedeki organizasyon(gezi,konser vb.) için Türkiyedeki Y firmasına 100 bin Euro anlaşma bedelini gönderiyor(türkiyedeki masraflar dahil). Organizasyonu Türkiyedeki Y şirketi yapmaktadır. Türkiyede yapılan organizasyon masrafları(otel konaklama,yeme içme vb.) harcamaları 70 bin Eurodur ve bu masraflar Y şirketine kayıt ediliyor ve bu masraflar bire bir Rusyadaki X şirketine yansıtma faturasıyla yansıtılıyor(KDV oranlarına göre). Geri kalan 30 bin Euro için Rusyadaki X şirketine nasıl bir fatura düzenlemeliyiz(Komisyon Hizmet bedeli mi içeriğine yazmak uygun olur ? Ve KDV oranı ne olmalıdır ? NOT: Organizasyon Türkiyede verilmiştir. Ayrıca Rusyadaki X şirketi de kendi vatandaşlarına fatura düzenliyor. Özetlemek gerekirse 30 bin Euroluk açıkta kalan tutarı vergilendirmek için nasıl ilerlemek uygun olur. Değerli görüşlerinizi rica ederim.
Cevap : Rusya dan gelen 100 BİN Euro için Fatura düzenlenecek Hizmetten yararlanma Türkiye de olduğu için Fatura da % 20 KDV hesaplanır. Rusya ya ödenecek komisyon için Rusya'daki firma size fatura düzenleyecek. Fatura bedeli Gider yazılacak.
|