Tarih |
Gönderen |
|
18.12.2024 11:00 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba
351 istisna kodla tazmin faturası düzenledik.kdv beyannamesinde tam istisna alanında 350 kodlamı bildirmemiz gerekiyor yada nerede göstereceğiz beyannamede
teşekkürler
Cevap : KDV ne tabi olmayan işlemler KDV beyannamesinde beyan edilmez.
|
|