Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.12.2024 13:09 (Üye) Soru : Merhaba, Tevkifatlı (3/10) gelen alış faturası muhasebe kaydı ve nasıl beyan edilmeli?

Cevap : Tevkifata tabi işlemlerde hizmeti alan taraf bu işlemler nedeniyle hesaplanan KDV'nin tamamını indirim konusu yapacak aynı zamanda diğer mükelleften tevkif ettiği katma değer vergisini 2 numaralı KDV beyannamesi ile beyan edecek ve böylece KDVK' nun 9. maddesinde belirtilen sorumluluğunu yerine getirmiş olacaktır. ---------------- / ---------------- 760 770 191 İNDİRİLECEK KDV 360 S.SIFATIYLA ÖD.KDV 320 SATICILAR --------------- / -----------------
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.