24.02.2025 16:32 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba.Yurtiçi bir firmanın ıthalat için getirmiş oldğu malı onlar milleştirmeden biz onlardan satın aldık.16 Ocakta 16/1-c Ttansit ve gümrük antrepo rejimleri.... istisna kodu ile bize fatura ettiler.31 ocakta kdv ve gümrük vergisini biz ödedik ve ithalat dosyası 31 ocakta kapandı.Biz kayıt yaparken nasıl bir yol izlemeliyiz.16 ocaktakı kestikleri faturayı 153 hesaba alsak ve 31 ocaktaki ödenen KDV yi 191.110 ithalde ödenen kdv olarak indirim yapsak.Gümrük vergisi,Ardiye,Gümrükçi masrafı vb giderleri 153 direkt alsak olurmu.Yardımcı olurmusunuz
Cevap : Muhasebe kaydı 31/01/2025 de yapılır. Gümrükte ödenen KDV Ocak KDV beyannamesinden indirilir. Mal alışı için yapılan harcamalar 153 hesaba yazılır.
|