Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.02.2025 16:32 (Üye) Soru : Merhaba.Yurtiçi bir firmanın ıthalat için getirmiş oldğu malı onlar milleştirmeden biz onlardan satın aldık.16 Ocakta 16/1-c Ttansit ve gümrük antrepo rejimleri.... istisna kodu ile bize fatura ettiler.31 ocakta kdv ve gümrük vergisini biz ödedik ve ithalat dosyası 31 ocakta kapandı.Biz kayıt yaparken nasıl bir yol izlemeliyiz.16 ocaktakı kestikleri faturayı 153 hesaba alsak ve 31 ocaktaki ödenen KDV yi 191.110 ithalde ödenen kdv olarak indirim yapsak.Gümrük vergisi,Ardiye,Gümrükçi masrafı vb giderleri 153 direkt alsak olurmu.Yardımcı olurmusunuz

Cevap : Muhasebe kaydı 31/01/2025 de yapılır. Gümrükte ödenen KDV Ocak KDV beyannamesinden indirilir. Mal alışı için yapılan harcamalar 153 hesaba yazılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.