24.03.2025 11:31 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba
Mükellefim daha önce yurtiçinde mal alışı olarak "Gıda Takviyesi"(%1) firmadan tekrar mal almaktadır. Ancak firma merkezi taşınmış ve KKTC olmuştur. Malı Türkiye içinde teslim ediyorlar ama fatura KKTC merkezinden KDV'siz olarak kesiliyor. Bu mal alış faturasını KDV 2 ve MUHTASAR beyannamesinde beyan edecek miyim? Muhtasar kodu ne olacaktır? Teşekkürler
Cevap : KDV 2 beyanı ,Hizmet alımlarında olur. Mal tesliminde KDV 2 ve GV stopajı olmaz.
|