Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.03.2025 11:31 (Üye) Soru : Merhaba Mükellefim daha önce yurtiçinde mal alışı olarak "Gıda Takviyesi"(%1) firmadan tekrar mal almaktadır. Ancak firma merkezi taşınmış ve KKTC olmuştur. Malı Türkiye içinde teslim ediyorlar ama fatura KKTC merkezinden KDV'siz olarak kesiliyor. Bu mal alış faturasını KDV 2 ve MUHTASAR beyannamesinde beyan edecek miyim? Muhtasar kodu ne olacaktır? Teşekkürler

Cevap : KDV 2 beyanı ,Hizmet alımlarında olur. Mal tesliminde KDV 2 ve GV stopajı olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.