Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.06.2025 08:56 (Üye) Soru : Merhaba, LTD ŞTİ mükellefim 7/10 oranında tevkifatlı bir satış yapmıştır. 1 - ben satıcı firma olarak hangi KDV beyannamesini düzenlemeliyim ? 2 - ben satıcı firma olarak, hesaplanan KDV nin 3/10 luk kısmını mı yoksa 7/10 luk kısmını mı KDV beyannamesinde yazacagım ? 3 - bu satış faturası ile ilgili, KDV beyannamesinde hangi alanları dolduracagım? tesekkurler

Cevap : 1 Nolu KDV beyannamesinin "KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER" bölümünden Kod seçilerek ilgili alanlar doldurulacak. İlgili alanlarda oranlar mevcuttur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.