| 16.06.2025 08:56 | (Üye) | Soru : Merhaba, LTD ŞTİ mükellefim 7/10 oranında tevkifatlı bir satış yapmıştır. 1 - ben satıcı firma olarak hangi KDV beyannamesini düzenlemeliyim ? 2 - ben satıcı firma olarak,  hesaplanan KDV nin 3/10 luk kısmını mı yoksa 7/10 luk kısmını mı KDV beyannamesinde yazacagım ? 3 - bu satış faturası ile ilgili,  KDV beyannamesinde hangi alanları dolduracagım? tesekkurler 
 Cevap : 1 Nolu KDV beyannamesinin  "KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER" bölümünden Kod seçilerek ilgili alanlar doldurulacak. İlgili alanlarda oranlar mevcuttur.
 
 |