Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.07.2025 13:33 (Üye) Soru : Merhaba, bir firmamızda (örneğin X A.Ş.) personelimiz var ve bu personel aynı zamanda farklı bir firmanın da (örneğin Y A.Ş.) işlerini yapmakta. X A.Ş. bu personele ait ilgili dönem SGK tahakkukunda ki tutarın bir kısmını Y A.Ş. 'ye yansıtmak istiyor. Ancak bu fatura KDV 'li mi olmalı? Eğer KDV'siz olacak ise istisna kodu ne olmalı? Teşekkür ederim.

Cevap : Düzenlenecek gelir faturasında % 20 KDV hesaplanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.