23.07.2025 13:33 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba, bir firmamızda (örneğin X A.Ş.) personelimiz var ve bu personel aynı zamanda farklı bir firmanın da (örneğin Y A.Ş.) işlerini yapmakta. X A.Ş. bu personele ait ilgili dönem SGK tahakkukunda ki tutarın bir kısmını Y A.Ş. 'ye yansıtmak istiyor. Ancak bu fatura KDV 'li mi olmalı? Eğer KDV'siz olacak ise istisna kodu ne olmalı? Teşekkür ederim.
Cevap : Düzenlenecek gelir faturasında % 20 KDV hesaplanır.
|