04.09.2025 11:57 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba,
İhraç kayıtlı satış ile ilgili muhasebe kaydımız 120-192 b. 600-392(391 mi olmalıdır.) a. şeklindedir. Ay sonu Kdv tahakkuk kaydı nasıl olmalıdır. Dönemde kdv ödemesi çıkmaktadır.
Cevap : İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİ MUHASEBE KAYDI
———————————-/——————————
120-ALICILAR xxxxxx
192-DİĞER KDV 100
600- Y.İÇİ SATIŞLAR XXXXX
391-HESAP.KDV 100
İhraç kayıtlı satış faturası
—————————————/—————————————
391 100
392 TECİL EDİLE.KDV 100
KDV Beyannamesi verilmesi ile yapılacak kayıt
—————————————/—————————————
392 100
192 100
GÇB nin ihracatçıdan gelmesi ile terkin yapılması
--------------------/----------------------------------------------
|