Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.09.2025 11:57 (Üye) Soru : Merhaba, İhraç kayıtlı satış ile ilgili muhasebe kaydımız 120-192 b. 600-392(391 mi olmalıdır.) a. şeklindedir. Ay sonu Kdv tahakkuk kaydı nasıl olmalıdır. Dönemde kdv ödemesi çıkmaktadır.

Cevap : İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİ MUHASEBE KAYDI ———————————-/—————————— 120-ALICILAR xxxxxx 192-DİĞER KDV 100 600- Y.İÇİ SATIŞLAR XXXXX 391-HESAP.KDV 100 İhraç kayıtlı satış faturası —————————————/————————————— 391 100 392 TECİL EDİLE.KDV 100 KDV Beyannamesi verilmesi ile yapılacak kayıt —————————————/————————————— 392 100 192 100 GÇB nin ihracatçıdan gelmesi ile terkin yapılması --------------------/----------------------------------------------
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.