10.09.2025 15:54 |
(Üye)
|
Soru : Yurtdışından mal ithalatı yaptık. Mallar gümrükten bize gelmeden önce antrepodayken yurtdışına geri iade ettik. Yurtdışındaki firma iadeye ilişkin kendi ülkesinde ödediği gümrük masrafları için bize yansıtma faturası düzenledi.
Yansıtma faturasına ilişkin KDV-2 vb. vergisel bir yükümlülüğümüz var mıdır? Faturayı doğrudan giderleştirebilir miyiz?
Cevap : Hizmetten yararlanma Yurtdışında olduğu için KDV2 veya başka vergi olmaz. Belgenin tamamı giderleştirilir.
|