| 14.01.2026 11:37 |
(Üye)
|
Soru : Mrb, Yıl sonunda Ortaklar carisene adat faizi işledik ve KDV li fatura Kestik. 642 Faiz Gelirleri Hesabını çalıştırdım. Kdv beyannamesinde bu rakamı matraha ilave etmek doğru olur mu yada bu KDV yi nerede gösterilmelidir yol gösterir misinizi
Cevap : Faturada KDV hesaplandığına göre KDV beyannamesinde de Normal teslimler bölümünde beyan edilecek.
|