| 14.01.2026 15:35 |
(Üye)
|
Soru : merhaba, 31.12.2025 tarihinde personelimiz kullanılmayan yıllık izin karşılığı ayırmak istiyoruz. VUK 'ya göre defter tutuyoruz. yabancı bir şirketiz. Karılık ayırıp sonra kurumlar vergisi beyannamesinde KKEG mi yapmalıyız. Muhasebe kaydı nasıl yapılmalı.
hesaplamada. brüt ücret+yol ve yemek ücreti + SSK işveren payları mı dikkate alınmalı.
teşekkürler
Cevap : Karşılık ayrılmaz. .Ödeme yapıldığı zaman 700 lü hesaplara Gider yazılır.
|