| 09.03.2026 14:23 |
(Üye)
|
Soru : Şirkete ilerde satılmak için alınan özel yat için satarken uygulanması gereken kdv oranı nedir?Ticari mallara mı yoksa demirbaşa mı kaydedilmelidir?Yat ili ilgili masraflar gider kaydedilebilir mi? (NOT: Ana faaliyetimiz ikinci el araç ticaretidir ana sözleşmemizde yat alım satım faaliyeti de ekllidir)Yat şirket ortağına satılırsa kdv ve kurumlar vergisi açısından istisna var mıdır?
Bilgilerinizi rica ederim,teşekkürler.
Cevap : Satılacak yat alımı 153 hesaba kayıt edilir. Yat kime satılır ise satılsın Uygulanacak KDV oranı % 20 dir. İstisna söz konusu değildir.
|