Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.03.2026 14:40 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Yetkili, 823002-KONGRE VE TİCARİ GÖSTERİ ORGANİZASYONU nace kodu olan Türkiye mukim X Organizasyon limited şirketi yine Türkiye mukim başka bir Y limited şirket için Gürcistanda Y şirketinin personelleri ve yurtdışındaki stratejik ortaklarıyla bir toplantı organizasyon işi üsteleniyor ve organizasyon sonunda faturayı da Y firmasına düzenliyor. Bu durumda X Organizasyon firmasının Y firmasına düzenlediği fatura içeriğindeki toplantıya katılanlar için taşıma, konaklama, yeme ve hizmet bedellerinin kdv karşısındaki durumu nedir ? KDV den bu fatura komple istisna mıdır yoksa sadece yurtdışındaki karşıladığı bedeller muaf olup kendi hizmet bedeli mi KDV ye konu olacaktır? Kdv istisnasına konu olan gider kalemlerinin istisna kodu nedir? Şimdiden desteğiniz için teşekkür ederim.

Cevap : Toplantının Türkiye yapılması ve yararlanmanın Türkiye de olması halinde düzenlenecek faturada KDV hesaplanır. Hizmetin yurtdışında verilen kısmı için KDV hesaplanmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.