| 20.04.2026 12:10 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba,
Grup firmalar arasında düzenlenen KDV siz yansıtma satış faturalarını (ücret yansıtma ve aidat yansıtma ve damga vergisi yansıtma satış faturaları) beyannamede DİĞER İŞLEMLER işlem türü DİĞERLERİ seçilerek matrah tutarı, KDV 0 TL yazılıp açıklama yazıldıktan sonra beyan verebiliyorduk. Bu ay sistem VERGİ kısmı 0TL den büyük yazılmalı olarak uyarı veriyor.Bilgi vermeniz rica olunur.
Teşekkürler.
Cevap : Daha önce yaptığınız uygulama yanlış .KDV tabi olmayan işlemler KDV beyannamesinde beyan edilmez.
|