| 04.06.2026 11:35 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba,
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak büro işlenmektedir.
VİZE işlemleri yapan bir firma ile yeni çalışmaya başlayacağım. Firmamız VİZE işlemleri ile ilgili konsolosluğa harç ödemesi yapıyor. Sonra müşterisine fatura keserken bu harç ödemesini faturada yansıtıyoruz KDV siz olarak, komisyonunu da ayrı satırda KDV li olarak kesiyoruz. Burada kestiğimiz faturanın muhasebe kaydı yapılırken, yansıtma tutarı için takıldım. Yansıtma tutarını 600 ' lü hesapta mi takip edeceğiz. Yoksa 136 hesaba mi kayıt atacağız. Yansıtma tutarını KDV beyanına dahil edecekmiyiz.
Konu ile ilgili yardımlarınızı rica ederiz.
Iyi çalışmalar.
Cevap : Müşteriye ait vize bedelini gider yazdığınız için ,düzenleyeceğiniz yansıtma faturasındaki tutarı 679 hesaba yazmanız gerekir
|