| 08.06.2026 12:10 |
(Üye)
|
Soru : Yurtdışından gelecek yabancı personel için noter ve tercüme masrafları yaptık.Ancak vazgeçince yapılan sözleşme gereği bu tutarları kendisine fatura edeceğiz.Bu masraf yansıtma faturasında kdv hesalayacakmıyız.Hesaplamayacaksak 302 kod doğrumudur.Teşekkürler
Cevap : Düzenlenecek fatura da % 20 KDV hesaplanır. 302 kod kullanılmaz. Yapılan işlem hizmet ihracatı değildir. Türkiye de yararlanılan hizmettir.
|