Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.08.2008 14:02 (Üye) Soru : MÜŞTERİNİN 3 AYA AİT UN FATURASI GELDİ 15.000 YTL BUNU DA BA GÖSTERMEM GERKETİĞİNDEN KDV BEYANNAMESİYLE TUTMASI GEREKTİĞİNDEN KDV DÜZELTME BEYANNAMESİ VERECEĞİM BU ARADA DA KDV BEYANNAMEM DE İNDİRİLECEK KDV ARTACAĞINDA İLERİDE BANA SORUN DOĞURUR MU BİRDE DÜZELTME BEYANAMESİNDE AÇIKLAMA YA BA FORMUNDAN DOLAYI FATURANIN GEÇ GELDİĞİNİN AÇIKLAMASINI YAPARSAM OLUR MU ACACA

Cevap : Sayın Güzel, Vergi uygulamalarında dönemsellik esastır.Bu nedenle 3. Aya ilişkin olan fatura için 2008/1.dönem geçici vergi beyannamenizi ve 3. Aya ait KDV beyannamenizi düzeltmeniz gerkmektedir.Aksi takdirde ileride cezalı tarhiyatlar ile karşılaşırsınız. Bilgilerinize rica olunur. Danışma Birimi
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.