03.12.2008 12:42 |
(Üye)
|
Soru : iyi günler.ekim BA BS formlarını verirken karşı firma bize kestiği faturayı ekim KDV sine almış fakat bize geç geldiği için biz KDV beyannamemizde göstermedik.aynı şekilde KDV beyannamemize göre BA formumuzuda gönderdik.bu durumda düzeltme verirken hem BA hem de ekim KDV si için mi düzeltme vereceğiz?cevabınız için şimdiden teşekkürler.
Cevap : Sayın Mumcuoğlu,
Düzeltmeyi sadece Ba bildirim formu için vermeniz gerekmektedir. KDV Beyannamesi ile Ba-Bs bildirim formlarının herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. KDV Kanununa göre alınan mal ve hizmet teslimlerine ait faturayı ilgili takvim yılının sonuna kadar indirme hakkına sahipsiniz.
Danışma Birimi
|