27.01.2011 17:34 |
(Üye)
|
Soru : merhaba üstadım.
Benim sorum şudur.Biz amerikada bir firmaya irandan transit ticaret kapsamında çuval satışı yaptık. Fakat malum amerikanın gümrüğünden iran malı geçmediğinden geçici olarak bu malı kanadada bir antreopaya koyduk ve ardiye ödemekteyiz.Tabi ki bu arada gümrükten resmi olarak mal amerikadaki müşteriye satılmış gibi oldu, firmanın bize borcu oldu, tabi bu arada irandaki firma alacaklı olmakta.Daha sonra şöyle bir durum oldu kanadadaki depodan kanadadaki bir firmaya oradan çuval satıldı, satışı ile birlikte wordde yapılan bir faturaya isitinaden o firmadan para geldi.bizim resmi hesaba şimdi ben bu satışı ve paranın kaynağını nasıl muhasebeleştireceğim. Kanadadaki firmaya fatura kesmem gerekecek mi gerekecekse ne faturası keseceğim, Elimde bu malla ilgili stok zamanında çıktığından direkt maliyete intikal etti, dolayısıyla faturayı ne ad altında kesmem gerekir? Ayrıca amerikada ki müşterinin hesabı hep bize borçlu olacak bu hesabı nasıl kapatacağız? bilgi verirseniz sevinirim
Cevap : Sayın Tıraş,
Bahsettiğniz satış trafiğinin içinde biz çıkamadık. Konuya ilişkin olarak yapacağınız muhasebe kaydının kaynağını teşkil edecek hukuki belgeyi ancak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından alacağınız mukteza ile çözebilirsiniz.
Danışma Birimi
|