25.02.2009 15:19 |
()
|
Soru : Sayın Danışma Birimi, Benim sorum şu Örneğin 28 Aralık'ta Direkt ihracat faturası kestik ve bu ihracat 3 Ocak'ta yurtdışı edildi, ben muhasebe kaydımı intaç tarihine göre mi yapacam yoksa fatura tarihine göre mi? İnanın bunu çoğu meslek mensubu bilmiyor bu durumun KDV. ve Kurumlar vergisi yönünden durumu nedir lütfen tam olarak açıklarmısınız Teşekkürler...
Cevap : Sayın İkbal,
Malın fiilen gümrük hattından çıkış tarihi baz alınacaktır. 03.01.2009 tarihinde mal satışı yapıldığından muhasebe kaydı bu tarihe göre yapılacaktır. Bu ihraçtan elde edilen hasılat 2009 yılı ilgili geçici vergi beyannamesi ile beyan edilip Kurumlar Vergisi yönünden 2009 yılında beyan edilecektir.
Danışma Birimi
|