Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.03.2009 16:06 (Üye) Soru : A Firması İhraç Kayıtlı olarak B firmasına mal satıyor. Ayrıca A firması B firmasına sattığı ihraç kayıtlı malların yurdışında reklam, tanıtım işlerini, yurtdışında yerleşik C firmasına yaptıryor. C firması A firmasına yurtdışında verdiği bu hizmet için KDV'siz fatura kesiyor ve karşılığını tahsil ediyor. Ancak A firması yurtdışında aldığı bu hizmetin bir kısmını B firmasına fatura etmek istiyor. A firmasının B firmasına düzeleyeceği bu yurtdışı gider paylaşımı veya giderin yansıtması faturası KDV'limi yoksa KDV'sizmi düzenlemesi gerekir? mevzuat dayanağıyla beraber bilgilendirirseniz sevinirim. teşekkürler...

Cevap : Sayın Yaşar, Vermiş olduğunuz örneğe göre A firmasının C firmasına yapmış olduğu giderlere ilişkin yapılan ödemenin bir kısmını Türkiye'de yerleşik B firmasına fatura etmesi halinde KDV hesaplaması gerekmektedir. Çünkü A firmasının B firmasına yapmış olduğu teslim bir hizmet teslimi olup KDV'nin konusunu oluşturmaktadır. Danışma Birimi
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.