09.03.2009 16:06 |
(Üye)
|
Soru : A Firması İhraç Kayıtlı olarak B firmasına mal satıyor. Ayrıca A firması B firmasına sattığı ihraç kayıtlı malların yurdışında reklam, tanıtım işlerini, yurtdışında yerleşik C firmasına yaptıryor. C firması A firmasına yurtdışında verdiği bu hizmet için KDV'siz fatura kesiyor ve karşılığını tahsil ediyor.
Ancak A firması yurtdışında aldığı bu hizmetin bir kısmını B firmasına fatura etmek istiyor. A firmasının B firmasına düzeleyeceği bu yurtdışı gider paylaşımı veya giderin yansıtması faturası KDV'limi yoksa KDV'sizmi düzenlemesi gerekir? mevzuat dayanağıyla beraber bilgilendirirseniz sevinirim. teşekkürler...
Cevap : Sayın Yaşar,
Vermiş olduğunuz örneğe göre A firmasının C firmasına yapmış olduğu giderlere ilişkin yapılan ödemenin bir kısmını Türkiye'de yerleşik B firmasına fatura etmesi halinde KDV hesaplaması gerekmektedir. Çünkü A firmasının B firmasına yapmış olduğu teslim bir hizmet teslimi olup KDV'nin konusunu oluşturmaktadır.
Danışma Birimi
|